Авторизация
Логин
Пароль


Есть вопрос?
Решаем вместе







 

Заседания




Краткая информация об исполнении бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за первое полугодие 2011 года

Исполнение бюджета автономного округа за I полугодие 2011 года
 
 
 
 
 
Уточненный план на год по состоянию на 01.07.2011г. (тыс. рублей)
Фактическое исполнение по состоянию на 01.07.2011г. (тыс. рублей)
% исполнения
Доходы
134 743 879,3
74 656 425,7
55,4
Расходы
134 877 652,6
67 047 294,8
49,7
Дефицит (-);
Профицит (+)
-133 773,3
+7 609 130,9
 

За I полугодие текущего года в бюджет автономного округа поступило доходов на 14 289 006,7 тыс. рублей или на 23,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы бюджета I полугодия 2011 года превысили бюджетные расходы I полугодия 2010 года на 10 399 607,1 тыс. рублей (на 18,4%).

 

Анализ исполнения доходов бюджета автономного округа
за первое полугодие 2011 года

 

Наименование
Фактическое поступление
I полугодия 2010 года(тыс. рублей)
Фактическое поступление
I полугодия 2011 года (тыс. рублей)
Отклонение
(+;-) (тыс. рублей)
План на 2011 год (тыс. рублей)
% исполнения
Налоговые доходы
54 415 412,1
70 084 520,7
+ 15 669 108,6
127 540 682,2
55,0
Неналоговые доходы
1 448 272,5
1 378 246,8
- 70 025,7
 
2 029 818,6
67,9
Безвозмездные поступления
3 500 347,6
3 193 658,2
- 306 689,4
5 305 080,1
60,2
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1 003 386,8
х
- 1 003 368,8
х
х
ВСЕГО ДОХОДОВ
60 367 419,0
74 656 425,7
+ 14 289 006,7
134 743 879,3
55,4
 

Доходная часть бюджета автономного округа за I полугодие 2011 года представлена налоговыми доходами, неналоговыми доходами и безвозмездными поступлениями. В связи с изменением порядка учета средств, полученных по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, их суммы в доходах бюджета автономного округа, начиная с 1 января 2011 года, не отражаются.

 

  Анализ поступления налоговых доходов 
 
 
тыс. рублей
Наименование
Фактически поступило
 за I полугодие
2010 года
Фактически поступило
за I полугодие 2011 года
     Отклонение (+;-)
Налог на прибыль организаций
26 233 722,6
39 042 793,1
+12 809 070,5
Налог на имущество организаций
14 819 575,2
16 217 194,9
+1 397 619,7
НДФЛ
11 419 044,4
12 921 043,2
+1 501 998,8
Акцизы
1 845 162,4
1 796 266,6
- 48 895,8
Остальные налоговые доходы
97 907,5
107 222,9
+9 315,4
ВСЕГО налоговых доходов
54 415 412,1
70 084 520,7
+15 669 108,6
 
 
 
Анализ исполнения расходов бюджета автономного округа
за первое полугодие 2011 года
 
 
 
Наименование расходов
Уточненный план на 2011 год (тыс. рублей)
Фактические расходы
за I полугодие           2011 года(тыс. рублей)
% исполнения
1.Общегосударственные вопросы
5 267 019,8
2 048 815,4
38,9
2.Национальная оборона
52 464,3
52 464,3
100,0
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
6 098 004,1
2 228 613,7
36,5
4.Национальная экономика
12 805 001,8
5 240 478,0
40,9
5.Жилищно-коммунальн. хозяйство
13 834 340,6
8 693 077,9
62,8
6. Охрана окружающей среды
1 004 399,3
216 806,4
21,6
7.Образование
28 240 080,7
15 761 294,4
55,8
8. Культура, кинематография
1 585 998,1
668 168,7
42,1
9. Средства массовой информации
739 234,3
344 389,8
46,6
10. Здравоохранение
21 330 767,9
9 928 200,0
46,5
11. Физическая культура и спорт
4 403 684,2
2 746 435,2
62,4
12. Социальная политика
20 617 737,9
10 513 558,0
51,0
10. Обслужив. государств. и муниципального долга
655 000,0
311 140,0
47,5
11. Межбюджет. трансферты*
18 243 919,6
8 293 853,0
45,5
Всего
134 877 652,6
67 047 294,8
49,7

*) В данной строке отражены объемы дотаций муниципальным образованиям общего характера без учета субвенций и субсидий. Всего объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в I полугодии текущего года составил 30 350 021,8 тыс. рублей. 

Самыми значимыми, как и прежде, в расходах бюджета автономного округа остаются расходы на межбюджетные трансферты, удельный вес которых (с учетом субвенций и субсидий) в общем объеме расходов, составил 50,4%, что выше уровня аналогичного периода 2010 года на 7,8%. 

 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

 

 
Уточненный план на 2011 год
тыс. руб.
Фактическое исполнение за I полугодие 2011 года
 
 
сумма
тыс. руб.
уд. вес (%)
% исполнения
Дотации из Регионального фонда финансовой поддержки муниципальный районов (городских округов)
9 742 108,3
5 008 081,2
16,5
51,4
Дотации из Регионального фонда финансовой поддержки поселений
303 470,5
151 735,3
0,5
50,0
Дотации на сбалансированность
5 099 081,7
2 060 365,6
6,8
40,4
Дотации на развитие общественной инфраструктуры
1 200 000,0
600 000,0
2,0
50,0
Дотации на стимулирование
1 000 000,0
0
0
0
Субсидии из Фонда софинансирования расходов
12 665 347,0
8 381 760,6
27,6
66,2
Субвенции из Регионального фонда компенсаций
22 209 467,8
13 085 432,8
43,1
58,9
Иные виды финансовой помощи
2 195 607,0
1 062 646,3
3,5
48,4
ВСЕГО:
54 415 082,3
30 350 021,8
100
55,8

Следует отметить, что из общей суммы межбюджетных трансфертов, выделенных в I полугодии, средства бюджета автономного округа составляют 29 137 498,1 тыс. рублей или 96,0%, средства федерального бюджета - 1 212 523,7 тыс. рублей или 4,0%.

Наибольший удельный вес в общем объеме межбюджетных трансфертов (43,1%) занимают субвенции из регионального фонда компенсаций. Это бюджетные средства, выделяемые муниципальным образованиям на выполнение переданных им государственных полномочий.

Вторую позицию занимают субсидии из Регионального фонда софинансирования расходов (27,6%). Из данного фонда преимущественно выделяются расходы капитального характера, а также на обеспечение реализации целевых программ автономного округа.

На третьем месте - дотации из Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) (16,5%). Это дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований.

 

Расходы на реализацию 27 целевых программ автономного округа за I полугодие 2011 года исполнены в сумме 17 659 422,3 тыс. рублей, что составляет 52,9% к уточненному плану.

Расходы на реализацию 15 ведомственных целевых программ за I полугодие 2011 года исполнены в сумме 958 503,1 тыс. рублей, что составляет 39,7% к уточненному плану на год.

Приоритетными направлениями в расходах бюджета текущего года являются реализация программных мероприятий в области жилищной политики, дорожного хозяйства, здравоохранения и образования.

Сумма бюджетных средств, направленных на реализацию целевых программ в данных сферах в I полугодии 2011 года составила:

• по программе «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года – 2 583 892,5 тыс. рублей;

• по программе «Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года – 2 600 273,1 тыс. рублей;

• по программе «Наш дом» на 2011-2013 годы – 678 002,5 тыс. рублей.

• по программе «Новая школа Югры» на 2010-2013 годы – 2 389 781,6 тыс. рублей;

• по программе «Современное здравоохранение Югры» на 2011-2013 годы – 644 546,5 тыс. рублей;

• по программе «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2011-2013 годы – 3 313 124,4 тыс. рублей;

 

На реализацию приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения и агропромышленного комплекса в I полугодии направлено средств из бюджета автономного округа в сумме 7 962 288,1 тыс. рублей и из федерального бюджета 752 796,8 тыс. рублей. Всего финансирование составило 8 715 084,9 тыс. рублей (57,9%), из них направлено:

- на образование – 1 269 064,2 тыс. рублей (69,2% от уточненных годовых плановых показателей);

- на здравоохранение – 435 090,4 тыс. рублей (35,8%);

- на агропромышленный комплекс – 278 680,1 тыс. рублей (39,9%);

- на жилищную политику – 6 732 250,2 тыс. рублей (59,5%).

 

Начальник Управления
О.Н. Солодская